兼职怎么交个人所得税

导语本文整理了兼职怎么交个人所得税知识,不管是了解相关知识,还是写作素材整理,都是理想的参考文章,希望对您有所帮助!1、个人与兼职单位有实质性雇佣关系的,兼职单位应当按照工资、薪金所得代扣代缴个人所得税。个人应当在次月十五日内,将当月工资、薪金所得合并计算个人所得税,并选择到用工单位所在地主管税务机

导语本文整理了兼职怎么交个人所得税知识,不管是了解相关知识,还是写作素材整理,都是理想的参考文章,希望对您有所帮助!

1、个人与兼职单位有实质性雇佣关系的,兼职单位应当按照工资、薪金所得代扣代缴个人所得税。个人应当在次月十五日内,将当月工资、薪金所得合并计算个人所得税,并选择到用工单位所在地主管税务机关自行申报纳税。

2、个人与其兼职单位没有实质雇佣关系的,兼职单位应当按照劳动报酬所得代扣代缴个人所得税。

3、兼职收入也是个人收入的一部分,也要纳入个人纳税。但是在现实生活中,大部分兼职工资都不是很高,也没有超过起薪额度,所以不需要发工资。一旦需要纳税,就必须及时准确纳税,不偷税漏税,做一个合法合规的公民。

4、[法律依据]:

《个人所得税法实施条例》第十一条:劳动报酬所得异常高的,征收奖金。应纳税所得额超过2万元至5万元的,按照税法规定计算应纳税额,然后按照应纳税额计征。50%;超过5万元的部分,加百分之百。

兼职怎么交个人所得税

延伸阅读

增值税的会计分录

操作方法

1、一般纳税人增值税的会计处理原则:增值税一般纳税人的应税行为按一般计税方法征税。在这种方法下,采购等业务的进项税可以从销项税中扣除。在采购阶段,会计处理实行价税分离,属于价格部分,计入采购商品成本;属于增值税金额,按规定计入进项税。一般纳税人应设置“应交增值税”、“未付增值税”、“预缴增值税”、“待抵扣进项税”等明细科目进行核算。明细科目下设置“进项税额”、“销项税额抵扣”、“已缴纳税额”、“转出未缴纳增值税”、“减税”、“销项税额”、“出口退税”、“转出进项税额”、“转出多缴纳增值税”等栏目。其中,如果简易计税方法适用于一般纳税人的应税行为,则在“简易计税”明细科目中计算销售商品时应缴纳的增值税。房地产分期抵扣:根据财税(2016)36号等文件规定,2016年5月1日以后适用一般计税方法并在会计制度中作为固定资产核算的纳税人取得的房地产或2016年5月1日以后取得的在建房地产的进项税额,自取得之日起两年内从销项税额中扣除,扣除比例为第一年60%,第二年40%。购销业务的会计处理在销售阶段,销售价格不再含税。定价中含税的,应还原为不含税价格作为销售收入,向买方收取的增值税作为销项税。企业销售商品、加工、修理修配劳务、劳务、无形资产或者不动产,应当按照应收或者收到的金额借记应收账款、应收票据、银行存款等科目,按照取得的收入金额贷记“主营业务收入”、“其他业务收入”、“固定资产清理”、“工程结算”等科目。按照现行增值税制度计算的销项税额(或采用简单计税,如有销售退回,则根据按规定开具的红色增值税专用发票进行对面核算分录。差异征税的会计处理。纳税企业提供应税服务。按照营业税改征增值税的有关规定,允许从销售额中扣除支付给其他单位或个人的价款的,按照现行增值税制度,允许从销售额中扣除企业发生的相关费用的,在发生成本费用时,按照应付或实际支付的金额,借记“主营业务费用”、“原材料”、“工程建设”等科目,贷记“应付账款”、“应付票据”、“银行存款”。在取得符合性增值税抵扣凭证并发生纳税义务时,借记“应交税金——应交增值税(销项税额抵扣)”或“应交税金——简易计税”科目,贷记“主营业务成本”、“原材料”、“工程建设”科目。根据增值税的有关规定,一般纳税人购买货物、加工、修理修配服务、劳务、无形资产或不动产,用于简单计税项目、增值税免税项目、集体福利或个人消费等。进项税额不能从销项税额中扣除的,应当计入相关成本费用,不得通过“应交税金——应交增值税(进项税额)”科目核算。如果进项税因非正常损失或用途变更已计入进项税,但不能按现行增值税制度从销项税中扣除,则应将进项税转出,借记“待处理财产损益”、“应付职工工资”等科目,贷记“应交税金-应交增值税(进项税转出)”科目。-如果购买时已全额扣除进项税的货物或服务转移至在建房地产,则应在当期转移期间将扣除的进项税的40%转出,借记“应交税金——待扣除进项税”科目,贷记“应交税金——应交增值税(进项税转移)”科目。

因改变用途而允许抵扣进项税额的应税项目,使用不可抵扣进项税额的固定资产和无形资产的,应当在改变用途后的次月调整相关资产的账面价值。根据允许抵扣的进项税额,借记“应交税金——应交增值税(进项税额)”科目,贷记“固定资产”、“无形资产”等科目,按照调整后的账面价值计提折旧或摊销。转出增值税和未缴增值税的会计处理为了反映增值税一般纳税人欠增值税和增值税分别抵扣的情况,保证企业按时足额缴纳增值税,避免企业用前几个月欠的增值税抵扣后几个月未抵扣的增值税, 企业应在“应交税金”科目下设置“未付增值税”明细科目,并于期末从“应交税金-应交增值税”科目转出当月未付或未付的增值税,同时在“应交税金-应交增值税”科目下设置“转出未付增值税”和“转出多付增值税”栏目。 月末,企业计算当月应纳税额,借记“应交税金-应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税金-未交增值税”科目;当月缴纳的增值税,借记“应交税金——未付增值税”科目,贷记“应交税金——应交增值税(转出多缴税金)”科目。缴纳增值税核算企业当月缴纳的增值税,通过“应交税金-应交增值税(已缴税)”科目核算,借记“应交税金-应交增值税(已缴税)”科目,贷记“银行存款”科目;当月缴纳上期未缴增值税,借记“应交税金——未缴增值税”或“应交税金——简易计税”科目,贷记“银行存款”科目。企业预缴增值税,借记“应交税金——预缴增值税”科目,贷记“银行存款”科目。月末,企业应将“预付增值税”明细科目余额转入“未付增值税”明细科目,借记“应交税金——未付增值税”科目,贷记“应交税金——预付增值税”科目。

2、小规模纳税人增值税会计处理小规模纳税企业不得通过“应交税金-应交增值税”科目抵扣进项税额。根据现行增值税制度,如果允许从企业发生的相关成本中扣除销售,则借记主营业务成本、原材料、工程建设等科目,贷记应付账款、应付票据和银行存款。取得符合增值税抵扣凭证并发生纳税义务时,借记“应交税金——应交增值税”科目,按允许抵扣的税额,贷记“主营业务成本”、“原材料”、“工程建设”科目。

为什么退税审核不通过或者退税失败

1.您的身份信息不正确;

2.您提交的银行账户信息不正确或无效,导致无法退还税款;

3.你的申请资料有错误或疑点;

4.税务机关发现有必要与您进一步核实情况,但您未提供联系方式或提供的联系方式不正确,无法联系到您;

5.税务机关已经与你核实了年度决算报告的信息,但你尚未确认或解释。

哪些情况不用缴纳房产税

1.个人所有的单户商品房、个人新购买的高档住房、个人新购买的无户籍、无企业、无工作的二级及二级以上普通住房征收房产税,不符合房产税征收标准的住房不征收房产税。

2、单户商品房是指在国有土地上依法建成的房地产商品房开发项目,独立的、单户的和相邻的房屋没有共同的围墙,没有连接成套的房屋。高档住房是指建筑面积交易单价近两年达到主城区九个区新建商品房平均交易价格两倍(含)的住房。

3.新购住房是指自《暂行办法》实施之日起购买的住房,包括新建商品房和存量住房。新建商品房的购买时间以签订购买合同并提交房屋所在地房地产交易及权属登记中心的时间为准,存量住房的购买时间以房屋权属转移及变更登记手续的时间为准。

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